| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												241													
											 | 
									
													
										
												materiál													
											 | 
									
										
												87,58											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.09.2025											 | 
									
										
												Assist Trend - Tamás Gombos											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												239													
											 | 
									
													
										
												materiál													
											 | 
									
										
												43,79											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.09.2025											 | 
									
										
												Assist Trend - Tamás Gombos											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												240													
											 | 
									
													
										
												materiál													
											 | 
									
										
												267,39											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.09.2025											 | 
									
										
												Leg-kovo, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												235													
											 | 
									
													
										
												kompenzačné pomôcky													
											 | 
									
										
												164,22											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.09.2025											 | 
									
										
												Obelix Sk s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												236													
											 | 
									
													
										
												kompenzačné pomôcky													
											 | 
									
										
												189,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.09.2025											 | 
									
										
												Kidero Group s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												237													
											 | 
									
													
										
												kompenzačné pomôcky													
											 | 
									
										
												503,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.09.2025											 | 
									
										
												Nay a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												238													
											 | 
									
													
										
												kompenzačné pomôcky													
											 | 
									
										
												69,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.09.2025											 | 
									
										
												Nay a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												538													
											 | 
									
													
										
												školské tlačivá													
											 | 
									
										
												93,53											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.09.2025											 | 
									
										
												Sevt, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												537													
											 | 
									
													
										
												kompenzačné pomôcky													
											 | 
									
										
												150,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												18.09.2025											 | 
									
										
												UNIZDRAV Prešov, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												536													
											 | 
									
													
										
												kompenzačné pomôcky													
											 | 
									
										
												333,75											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												18.09.2025											 | 
									
										
												K+L NET, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												234													
											 | 
									
													
										
												montáž dátových centier													
											 | 
									
										
												6 993,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.09.2025											 | 
									
										
												Tornalanet s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												233													
											 | 
									
													
										
												materiál													
											 | 
									
										
												79,32											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.09.2025											 | 
									
										
												Leg-kovo, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												232													
											 | 
									
													
										
												kontrola, oprava, predaj hasiacich zariadení													
											 | 
									
										
												740,46											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.09.2025											 | 
									
										
												Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												231													
											 | 
									
													
										
												materiál													
											 | 
									
										
												9,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.09.2025											 | 
									
										
												MK Trade Richard Majoroš											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												230													
											 | 
									
													
										
												prenájom rohoží													
											 | 
									
										
												197,59											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.09.2025											 | 
									
										
												Lindström s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												225													
											 | 
									
													
										
												materiál													
											 | 
									
										
												65,90											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.09.2025											 | 
									
										
												VEGA-TAKÁČ, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												224													
											 | 
									
													
										
												balík kurzov													
											 | 
									
										
												399,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.09.2025											 | 
									
										
												Nezisková organizácia EDULAB											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												227													
											 | 
									
													
										
												Oprava budovy													
											 | 
									
										
												8 197,46											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.09.2025											 | 
									
										
												Stavomontáže B+B s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												222													
											 | 
									
													
										
												poplatok za prenájom zariadenia													
											 | 
									
										
												24,51											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.09.2025											 | 
									
										
												Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												221													
											 | 
									
													
										
												materiál													
											 | 
									
										
												154,49											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.09.2025											 | 
									
										
												Assist Trend - Tamás Gombos											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.10.2025											 |