|
Faktúra |
140
|
Elektrická energia
|
147,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
148
|
ClassVR premium headset
|
937,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Unikor trade s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
147
|
ClassVR premium headset
|
937,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Unikor trade s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
146
|
ClassVR premium headset
|
937,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Unikor trade s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
145
|
ClassVR premium headset
|
937,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Unikor trade s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
144
|
Vodné a stočné
|
601,57 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
143
|
Dodávka tepla
|
4 617,48 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Bastav s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
141
|
Telefonné hovory
|
208,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
132
|
Materiál
|
383,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Leg-kovo, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
135
|
údržba tlačiarne
|
3 499,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
134
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
Faktúra |
134
|
Údržba a prevádzka dátovej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Tornalanet s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
133
|
Materiál
|
88,17 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Luka Centrum s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
131
|
Prenájom rohože
|
109,73 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
521
|
plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
520
|
plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
521
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
Faktúra |
520
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
09.01.2025 |
|
Faktúra |
130
|
T-PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
128
|
Hygienické potreby
|
119,28 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Assist Trend - Tamás Gombos |
|
|
|
12.07.2024 |